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应收管理问题汇总

发布日期:2018-11-13 发布人: 原创 浏览次数:2355
1、付款单制单的时候,贷方科目,其他应收款带个人往来,没提示录入还不能保存凭证?
原因分析:操作问题
解决方法:选择科目ctrl+s录入即可。
2、2月份的10张红蓝应收单已经生成凭证,3月份的时候发现做错了,在3月份做了查询凭证中的冲销,但是应收明细账中没有冲销,怎么处理?
原因分析:查询凭证界面的冲销是生成红字凭证,并使之前的单据可以重新生成凭证。
解决方法:在3月份将错误的单据重新生成凭证,然后做反向应收单生成凭证。并做红票对冲。
3、U8v10.0销售中录入发货单等单据存货无法按固定换算率换算,为什么?
原因分析:U8v10.0销售中录入发货单等单据存货无法按固定换算率换算,为什么?
解决方法:修改了存货档案中的销售默认单位,改回后正常
4、2013年做的应收单在2014年想红冲掉,怎么处理?
原因分析:2013年的单据余额已经为0,不能冲销
解决方法:如果该张应收单在2014年单据余额为0,那么就不需要红冲,如果单据余额不为0,可以录入红字其他应收单红冲。
5、取消操作中看不到已经做了的操作?
原因分析:操作已经生成凭证时,取消操作内看不到记录。
解决方法:此项操作已经生成凭证,需先删除凭证才能取消。
6、做汇兑损益的时候,没有任何记录可供选择。
原因分析:操作问题。
解决方法:需要做4月份的汇兑损益,但是3月份还未结账,需要先结账3月份。
7、应收账表管理科目余额表中数据和应收期初余额中对不上,如何处理?
原因分析:应收账表管理科目余额表中数据和应收期初余额中对不上,如何处理?
解决方法:应收模块的期初余额对账不平,错误的是预收账款,总账的数据正确,参看总账期初余额中此科目的往来明细修改应收模块的期初数据。
8、A客户并账到B客户(并账日期为4.30),A客户的应收单日期是4.1,无收付款协议,B客户的查应收账龄分析时,是按4.30还是4.1?
原因分析:按4.1,以原单据的到期日为准。在应收账龄分析按单据日期过滤时,体现得是原应收单的单号与日期。
解决方法:按4.1,以原单据的到期日为准。在应收账龄分析按单据日期过滤时,体现得是原应收单的单号与日期。

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